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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 726004
Data de emissão 26/07/2018
Valor 396,76
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***958463**
Dados do Credor
Nome do Credor HIDROELETRICA ENGENHARIA INSDUSTRIA E COMERCIO LTD
CPF/CNPJ ***349040001**
Endereço AVENIDA HIGINO CUNHA, 235, ILHOTAS, CEP:64014220
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do SUS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SAMU, NESTE MUNICIPIO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
26/07/2018 9 396,76 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
26/07/2018 396,76