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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 731007
Data de emissão 31/07/2018
Valor 1.504,02
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***958463**
Dados do Credor
Nome do Credor GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI ME
CPF/CNPJ ***110700001**
Endereço R ALAIDE MARQUES, 1920, ININGA, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa COMISSÕES E CORRETAGENS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do SUS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS POR POSTO CREDENCIADOS POR MEIO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
31/07/2018 9 1.504,02 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
31/07/2018 1.504,02