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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 705013
Data de emissão 05/07/2019
Valor 9.020,75
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***773503**
Dados do Credor
Nome do Credor ADELBARTO RODRIGUES DOS SANTOS MEE
CPF/CNPJ ***062060001**
Endereço AV. AFRANIO FILHO, 662, CENTRO, CEP:
Cidade AMARANTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE ADMINSTRACAO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO (CAIXA DAGUA FIBRA 500 LTS FORTLEV, LUVA 40MM ESGOTO KRONA, LUVA 32MM ESGOTO KRONA E ETC) DESTINADOS PARA MANUNETACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
11/07/2019 9 9.020,75 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
11/07/2019 9.020,75