Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho108074
Data de emissão08/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.300,00
Valor LiquidadoR$ 1.300,00
Valor PagoR$ 1.300,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.156.123-**
Nome do OrdenadorGLAUBER MORAES DUARTE
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS ÇOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO DA CENTRAL SAMU 192 PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..
Dados do Credor
Nome do CredorAURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ***318300001**
EndereçoRUI BARBOSA, S/N, FONTE DOS MATOS, CEP:64400-000
CidadePiripiri/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saúde - FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da AplicaçãoNão se aplica
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoManutenção das Ações da Atenção Primária à Saúde
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 08/01/2026 0000015/2026 1 47 1.300,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 19/01/2026 1.300,00